Toelichting budget 2003 RV Hemus

 

 

Voor het budget 2003 hebben alle commissies de mogelijkheid gehad hun plannen voor volgend jaar in te dienen. Sommige commissies hebben dit gedaan, hun ideeën zijn opgenomen in bijgaand budget. Het budget is opgesteld in euro’s.

 

Voor wat betreft de groei van het aantal leden is uitgegaan van de verwachte belangstelling en de beperking van de groei in verband met de beschikbaarheid van materiaal en coaches. De opvang van 50 onervaren leden zal een belangrijke inspanning vergen. Nog nadrukkelijker kiezen we  voor kwaliteit.  Er is onvoldoende capaciteit om onervaren roeiers op te leiden, daarom is nu gekozen voor maximaal toelaten van 30 onervaren roeiers en 20 midweekroeiers.  De verwachting is dat per saldo het aantal leden zal groeien tot  300 personen ultimo 2003. 

 

Conform de afspraak die vorig jaar op de ALV is gemaakt stijgt de contributie met € 4,= (2 ½ %) .

De inkomsten van de sponsorcommissie zijn boven verwachting, mede omdat DHV het contract met drie jaar heeft verlengd.

 

De uitgaven stijgen ook aanzienlijk ten opzichte van het budget 2002 met ca 18 dzd (30%) . Niet alleen de stijgen de kosten die verband houden met de omvang van de vereniging (o.a KNRB) en botenvloot (o.a. onderhoud en verzekering) ook is er ruimte voorzien voor nieuwe ontwikkelingen zoals de coachcommissie (lesmateriaal etc). Door geld vrij te maken voor nieuwe aanpak willen we een verdere kwaliteitsverbetering van het roeien mogelijk maken. Verder neemt het botenplan meer budget voor aanschaf boten en achterstallige onderhoud aan onze vloot.

Er is budget voor onderhoud gereserveerd voor o.a. vernieuwen/herstellen wc’s, douche deuren, verfwerk aan de gebouwen, kluisjes, bankjes, bar.

 

De afgelopen jaren is het steeds lastiger gebleken 'Vaarwater' als volwaardig en representatief verenigingsorgaan overeind te houden. Komend jaar willen we, met een versterkte groep mensen, een slag maken om een kwalitatief hoogwaardig, snel en voor iedereen bereikbaar informatiemedium te verkrijgen. Dat zou een verbeterd Vaarwater kunnen zijn, maar andere vormen zijn ook denkbaar.

 

De meest opvallende uitgavenposten zullen zijn

 KNRB                                   de bijdrage aan de KNRB inclusief de extra Bosbaanfinanciering (ca NLG 7,00 per lid)

Onderhoud van de vloot    In het botenplan is aangegeven dat onze vloot een budget nodig heeft om de vloot in goede staat te behouden.

 

Het exploitatieoverschot wordt toegevoegd aan het huisvestingsfonds.