Voor het budget 2003 hebben alle commissies de mogelijkheid gehad hun plannen voor volgend jaar in te dienen. Sommige commissies hebben dit gedaan, hun ideeën zijn opgenomen in bijgaand budget. Het budget is opgesteld in euro’s.
Voor wat betreft de groei van het aantal leden is uitgegaan van de verwachte belangstelling en de beperking van de groei in verband met de beschikbaarheid van materiaal en coaches. De opvang van 50 onervaren leden zal een belangrijke inspanning vergen. Nog nadrukkelijker kiezen we voor kwaliteit. Er is onvoldoende capaciteit om onervaren roeiers op te leiden, daarom is nu gekozen voor maximaal toelaten van 30 onervaren roeiers en 20 midweekroeiers. De verwachting is dat per saldo het aantal leden zal groeien tot 300 personen ultimo 2003.
Conform de afspraak die vorig
jaar op de ALV is gemaakt stijgt de contributie met € 4,= (2 ½ %) .
De inkomsten van de
sponsorcommissie zijn boven verwachting, mede omdat DHV het contract met drie
jaar heeft verlengd.
De uitgaven stijgen ook
aanzienlijk ten opzichte van het budget 2002 met ca 18 dzd (30%) . Niet alleen
de stijgen de kosten die verband houden met de omvang van de vereniging (o.a
KNRB) en botenvloot (o.a. onderhoud en verzekering) ook is er ruimte voorzien
voor nieuwe ontwikkelingen zoals de coachcommissie (lesmateriaal etc). Door
geld vrij te maken voor nieuwe aanpak willen we een verdere
kwaliteitsverbetering van het roeien mogelijk maken. Verder neemt het botenplan
meer budget voor aanschaf boten en achterstallige onderhoud aan onze vloot.
Er is budget voor onderhoud gereserveerd voor o.a.
vernieuwen/herstellen wc’s, douche deuren, verfwerk aan de gebouwen, kluisjes,
bankjes, bar.
De afgelopen jaren is het steeds lastiger gebleken 'Vaarwater' als
volwaardig en representatief verenigingsorgaan overeind te houden. Komend jaar
willen we, met een versterkte groep mensen, een slag maken om een
kwalitatief hoogwaardig, snel en voor iedereen bereikbaar informatiemedium te
verkrijgen. Dat zou een verbeterd Vaarwater kunnen zijn, maar andere
vormen zijn ook denkbaar.
De meest opvallende
uitgavenposten zullen zijn
KNRB de
bijdrage aan de KNRB inclusief de extra Bosbaanfinanciering (ca NLG 7,00 per
lid)
Onderhoud van de vloot In het
botenplan is aangegeven dat onze vloot een budget nodig heeft om de vloot in
goede staat te behouden.
Het exploitatieoverschot
wordt toegevoegd aan het huisvestingsfonds.